Ultima modifica: 29 Gennaio 2015
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2014

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.10/PA del20/11/2014 Accessori LIM

CIG:Z5711C21F4Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.10/PA del20/11/2014 Accessori LIMProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 246.00Data di effettivo inizio:25/11/2014Data di ultimazione:25/11/2014Importo delle somme liquidate:2014: 246.00Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Diellepi S.A.S di Demurtas P 00341640902 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDiellepi S.A.S di Demurtas P00341640902 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.1325 del 07/11/2014 Interventi fotocopiatore

CIG:Z4411935A3Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.1325 del 07/11/2014 Interventi fotocopiatoreProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 205.00Data di effettivo inizio:25/11/2014Data di ultimazione:25/11/2014Importo delle somme liquidate:2014: 205.00Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Ditta Polaris Srl 01475930903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDitta Polaris Srl01475930903 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.812 del 07/11/2014 corso di aggiornamento

CIG:ZA81185983Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.812 del 07/11/2014 corso di aggiornamentoProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 31.15Data di effettivo inizio:25/11/2014Data di ultimazione:25/11/2014Importo delle somme liquidate:2014: 31.15Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Argo Software 00838520880 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariArgo Software00838520880 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.2/PA del 05/11/2014 Acquisto materiale pulizia

CIG:Z8A1195059Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.2/PA del 05/11/2014 Acquisto materiale puliziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 318.36Data di effettivo inizio:19/11/2014Data di ultimazione:19/11/2014Importo delle somme liquidate:2014: 318.36Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti M.G detergenti s.r.l 02024430908 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariM.G detergenti s.r.l02024430908 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.102b del 31/10/2014 Acquisto materiale di pulizia

CIG:ZF610EE81CStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.102b del 31/10/2014 Acquisto materiale di puliziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 505.25Data di effettivo inizio:19/11/2014Data di ultimazione:01/12/2014Importo delle somme liquidate:2014: 505.25Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Clean Service Snc di Giuseppe Costantino Achenza 01606120903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariClean Service Snc di Giuseppe    »

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.38 del 06/10/2014

CIG:ZF2107F37BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.38 del 06/10/2014Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1342.80Data di effettivo inizio:03/11/2014Data di ultimazione:03/11/2014Importo delle somme liquidate:2014: 1342.80Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Peppino Masia MSAPPN67H19I452A – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPeppino MasiaMSAPPN67H19I452A – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.V3-4737 del 03/10/2014 Materiale consumo Via Vigne infanzia

CIG:ZF2107F37BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.V3-4737 del 03/10/2014 Materiale consumo Via Vigne infanziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1912.97Data di effettivo inizio:15/10/2014Data di ultimazione:15/10/2014Importo delle somme liquidate:2014: 1912.97Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.V3-4736 del 03/10/2014 Materiale consumo borgona infanzia

CIG:Z1F107F570Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.V3-4736 del 03/10/2014 Materiale consumo borgona infanziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1414.84Data di effettivo inizio:15/10/2014Data di ultimazione:15/10/2014Importo delle somme liquidate:2014: 1414.84Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.2096 del 07/10/2014

CIG:Z2711094ABStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.2096 del 07/10/2014Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 520.44Data di effettivo inizio:15/10/2014Data di ultimazione:15/10/2014Importo delle somme liquidate:2014: 520.44Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc 01429450909 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAndrea Canu di Lucia Canu & C. Snc01429450909    »

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.544 del 03/10/2014 corso di formazione

CIG:Z4910FD7CFStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.544 del 03/10/2014 corso di formazioneProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 31.15Data di effettivo inizio:15/10/2014Data di ultimazione:15/10/2014Importo delle somme liquidate:2014: 31.15Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Argo Software 00838520880 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariArgo Software00838520880 – IT

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