Ultima modifica: 31 Gennaio 2016
Pagamento Fattura n.001056 del 28/05/2015 – ACQUISTO TONER
| CIG: | Z3914BFCAB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.001056 del 28/05/2015 – ACQUISTO TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1013.39 |
| Data di effettivo inizio: | 03/06/2015 |
| Data di ultimazione: | 03/06/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1013.39
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| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 3 Gennaio 2016 da Marina Soro