Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
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2015

19 Gennaio 17 Gara

PAGAMENTO SPESE BANCARIE

CIG:Z1207516D7Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:PAGAMENTO SPESE BANCARIEProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1689.82Data di effettivo inizio:07/07/2015Data di ultimazione:25/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 1689.82Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Banco di Sardegna 01577330903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBanco di Sardegna01577330903 – IT

6 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai

CIG:Z1C15B6715Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balaiProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 963.16Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:25/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 963.16Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 –    »

6 Gennaio 17 Gara

PAGAMENTO FATTURA N. 8715004804 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014

CIG:Z4E0F9AA40Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:PAGAMENTO FATTURA N. 8715004804 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 624.80Data di effettivo inizio:17/02/2015Data di ultimazione:25/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 624.80Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Poste Italiane 01114601006 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPoste Italiane01114601006 – IT

6 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.60 del 13/10/2015 – pagamento canone noleggio

CIG:Z2B15F5916Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.60 del 13/10/2015 – pagamento canone noleggioProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 4669.63Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:27/09/2016Importo delle somme liquidate:2016: 4669.63Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Ditta Polaris Srl 01475930903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDitta Polaris Srl01475930903 – IT

6 Gennaio 17 Gara

PAGAMENTO FATTURA N. 150508522 – SPESE TELEFONICHE

CIG:ZE90F9C166Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:PAGAMENTO FATTURA N. 150508522 – SPESE TELEFONICHEProcedura di scelta del contraente:08-affidamento in economia – cottimo fiduciarioImporto di aggiudicazione:€ 588.00Data di effettivo inizio:17/02/2015Data di ultimazione:30/11/2016Importo delle somme liquidate:2016: 588.00Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Tiscali 02375280928 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariTiscali02375280928 – IT

4 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria Dessi

CIG:ZAC15BBBFAStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria DessiProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2136.23Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:06/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 2136.23Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.77/B del 30/09/2015 – acquisto materiale di pulizia

CIG:Z8916C48F4Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.77/B del 30/09/2015 – acquisto materiale di puliziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 56.97Data di effettivo inizio:10/12/2015Data di ultimazione:10/12/2015Importo delle somme liquidate:2015: 56.97Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Clean Service Snc di Giuseppe Costantino Achenza 01606120903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariClean Service Snc    »

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.1409 del 03/12/2015 – Acquisto materiale di cunsumo scuola medi

CIG:Z64172D854Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.1409 del 03/12/2015 – Acquisto materiale di cunsumo scuola mediProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 450.79Data di effettivo inizio:10/12/2015Data di ultimazione:10/12/2015Importo delle somme liquidate:2015: 450.79Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Fratelli Mura snc 00080970908 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariFratelli Mura snc00080970908 – IT

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins Orru

CIG:Z101762567Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins OrruProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 702.43Data di effettivo inizio:10/12/2015Data di ultimazione:10/12/2015Importo delle somme liquidate:2015: 702.43Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc 01429450909 – IT Elenco degli operatori    »

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.250-P del 04/12/2015 – riparazione pc segreteria

CIG:ZDE176B52BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.250-P del 04/12/2015 – riparazione pc segreteriaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 73.90Data di effettivo inizio:10/12/2015Data di ultimazione:10/12/2015Importo delle somme liquidate:2015: 73.90Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria 01735920900 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCentro Servizi Computer di Lorenzo    »

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