Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
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Pagamento Fattura n.002/2016 del 30/04/2016 – ACQUISTO MATERIALE 5 B BORGONA


CIG:ZE918E50CD
Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903
Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.002/2016 del 30/04/2016 – ACQUISTO MATERIALE 5 B BORGONA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:271.31
Data di effettivo inizio:11/05/2016
Data di ultimazione:11/05/2016
Importo delle somme liquidate:2016: 271.31
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

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