Ultima modifica: 26 Gennaio 2017
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2016

26 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.8716074958 del 29/03/2016 Pagamento spese postali mese di gennaio 2016

CIG:Z2218F8EC3Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.8716074958 del 29/03/2016 Pagamento spese postali mese di gennaio 2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1161.05Data di effettivo inizio:26/04/2016Data di ultimazione:26/04/2016Importo delle somme liquidate:2016: 1807.07Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Poste Italiane 01114601006 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPoste Italiane01114601006 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.00576/PA del 29/11/2016

CIG:Z6F1BEC81BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.00576/PA del 29/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 440.00Data di effettivo inizio:19/12/2016Data di ultimazione:19/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 440.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G 04960590653 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.922/A del 12/12/2016

CIG:ZCE1BB82E6Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.922/A del 12/12/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 343.80Data di effettivo inizio:19/12/2016Data di ultimazione:19/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 343.80Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Clean Service Snc di Giuseppe Costantino Achenza 01606120903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariClean Service Snc di Giuseppe Costantino Achenza01606120903 –    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.1296 del 30/11/2016

CIG:Z3C1C28310Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.1296 del 30/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 14.80Data di effettivo inizio:19/12/2016Data di ultimazione:19/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 14.80Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Fratelli Mura snc 00080970908 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariFratelli Mura snc00080970908 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.20164E41141 del 01/12/2016 PRIMARIA BORGONA

CIG:ZDA1BF9AF3Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.20164E41141 del 01/12/2016 PRIMARIA BORGONAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 453.72Data di effettivo inizio:19/12/2016Data di ultimazione:19/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 453.72Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Casa Editrice Roberto Spaggiari SpA 00150470342 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCasa Editrice Roberto Spaggiari SpA00150470342 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.43 del 22/11/2016

CIG:ZE31C21DFCStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.43 del 22/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 49.43Data di effettivo inizio:19/12/2016Data di ultimazione:19/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 49.43Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO 00281680900 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO00281680900 – IT

19 Gennaio 17 Gara

agamento Fattura n.PA1601378 del 04/11/2016

CIG:Z8E1BBC111Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:agamento Fattura n.PA1601378 del 04/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1065.57Data di effettivo inizio:19/12/2016Data di ultimazione:19/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 1065.57Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 11005760159 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE11005760159 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.1193 del 31/10/2016

CIG:ZC31BC7CE5Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.1193 del 31/10/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 42.43Data di effettivo inizio:30/11/2016Data di ultimazione:30/11/2016Importo delle somme liquidate:2016: 42.43Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Fratelli Mura snc 00080970908 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariFratelli Mura snc00080970908 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.FAPA000026 del 11/11/2016

CIG:ZCE1BE19B2Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.FAPA000026 del 11/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 132.29Data di effettivo inizio:30/11/2016Data di ultimazione:30/11/2016Importo delle somme liquidate:2016: 132.29Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc 01429450909 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAndrea Canu di Lucia Canu & C.    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.3926 del 10/11/2016 MATERIALE PRIMARIA DESSI

CIG:Z531BF4100Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.3926 del 10/11/2016 MATERIALE PRIMARIA DESSIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 110.78Data di effettivo inizio:30/11/2016Data di ultimazione:30/11/2016Importo delle somme liquidate:2016: 110.78Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Edizioni Erikson 01063120222 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariEdizioni Erikson01063120222 – IT

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