Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
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2016

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 15/07/2016 – PAGAMENTO COMPENSI COSPES

CIG:ZCA1855808Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 15/07/2016 – PAGAMENTO COMPENSI COSPESProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2940.00Data di effettivo inizio:18/07/2016Data di ultimazione:18/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 2940.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti ASSOCIAZIONE COSPES SALESIANI SARDEGNA 01729130904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariASSOCIAZIONE COSPES SALESIANI SARDEGNA01729130904 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.740 del 30/06/2016 – Acquisto materiale per piccole manutenzioni

CIG:Z661A377EBStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.740 del 30/06/2016 – Acquisto materiale per piccole manutenzioniProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 26.89Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 26.89Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Fratelli Mura snc 00080970908 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariFratelli Mura snc00080970908 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.010/2016 del 24/06/2016 – Acquisto materiale Sez D Infanzia Via Vigne

CIG:Z0119698CBStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.010/2016 del 24/06/2016 – Acquisto materiale Sez D Infanzia Via VigneProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 339.18Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 339.18Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCARTOLIBRERIA    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.013/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale Sez. B infanzia Borgona

CIG:Z6419A94B1Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.013/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale Sez. B infanzia BorgonaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 288.85Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 288.85Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCARTOLIBRERIA EUREKA    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.012/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale Sez A infanzia Borgona

CIG:Z3B19B898BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.012/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale Sez A infanzia BorgonaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 226.39Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 226.39Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCARTOLIBRERIA EUREKA    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.016/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 2° C Borgona

CIG:Z921A2713FStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.016/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 2° C BorgonaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 91.80Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 91.80Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCARTOLIBRERIA EUREKA di    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.015/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 5A Dessi

CIG:ZEC1A18B90Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.015/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 5A DessiProcedura di scelta del contraente:14-procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006Importo di aggiudicazione:€ 237.23Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 237.23Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 – IT Elenco    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.014/2016 del 28/06/2016 – acquisto materiale Sez. C. infanzia Borgona

CIG:ZCB19AFAF8Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.014/2016 del 28/06/2016 – acquisto materiale Sez. C. infanzia BorgonaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 367.24Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 367.24Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCARTOLIBRERIA EUREKA    »

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fatt. 62E/16 del 29/06/2016 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA MEDIA

CIG:Z01A17C18Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt. 62E/16 del 29/06/2016 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA MEDIAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 299.75Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 299.75Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti MEDINLAB SRL 02109370904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariMEDINLAB SRL02109370904 – IT

19 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.11PA/2016 del 29/06/2016 – acquisto toner e materiale informatico per scuola primaria

CIG:Z1B1A6DCFDStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.11PA/2016 del 29/06/2016 – acquisto toner e materiale informatico per scuola primariaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 509.00Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 509.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 – IT    »

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