Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
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Pagamento Fattura n.015/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 5A Dessi


CIG:ZEC1A18B90
Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903
Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.015/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 5A Dessi
Procedura di scelta del contraente:14-procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006
Importo di aggiudicazione:237.23
Data di effettivo inizio:13/07/2016
Data di ultimazione:13/07/2016
Importo delle somme liquidate:2016: 237.23
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

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