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2016

6 Gennaio 17 Gara

PAGAMENTO FATTURA N. 8715004804 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014

CIG:Z4E0F9AA40Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:PAGAMENTO FATTURA N. 8715004804 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 624.80Data di effettivo inizio:17/02/2015Data di ultimazione:25/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 624.80Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Poste Italiane 01114601006 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPoste Italiane01114601006 – IT

6 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.565/INGLESE del 24/01/2016 – acquisto libri di inglese

CIG:Z271823632Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.565/INGLESE del 24/01/2016 – acquisto libri di ingleseProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 344.00Data di effettivo inizio:06/02/2016Data di ultimazione:06/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 344.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti KANGOUROU ITALIA 02966820967 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariKANGOUROU ITALIA02966820967 – IT

6 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.60 del 13/10/2015 – pagamento canone noleggio

CIG:Z2B15F5916Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.60 del 13/10/2015 – pagamento canone noleggioProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 4669.63Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:27/09/2016Importo delle somme liquidate:2016: 4669.63Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Ditta Polaris Srl 01475930903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDitta Polaris Srl01475930903 – IT

6 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.FAPA000001 del 12/01/2016 – acquisto stampati

CIG:Z8217F734BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.FAPA000001 del 12/01/2016 – acquisto stampatiProcedura di scelta del contraente:08-affidamento in economia – cottimo fiduciarioImporto di aggiudicazione:€ 116.80Data di effettivo inizio:06/02/2016Data di ultimazione:06/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 116.80Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc 01429450909 – IT Elenco degli operatori    »

6 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.1678 del 11/01/2016 – contratto assistenza programmi

CIG:Z1017D365EStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.1678 del 11/01/2016 – contratto assistenza programmiProcedura di scelta del contraente:06-procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali)Importo di aggiudicazione:€ 1970.00Data di effettivo inizio:06/02/2016Data di ultimazione:06/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 1970.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Argo Software 00838520880 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariArgo Software00838520880    »

6 Gennaio 17 Gara

PAGAMENTO FATTURA N. 150508522 – SPESE TELEFONICHE

CIG:ZE90F9C166Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:PAGAMENTO FATTURA N. 150508522 – SPESE TELEFONICHEProcedura di scelta del contraente:08-affidamento in economia – cottimo fiduciarioImporto di aggiudicazione:€ 588.00Data di effettivo inizio:17/02/2015Data di ultimazione:30/11/2016Importo delle somme liquidate:2016: 588.00Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Tiscali 02375280928 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariTiscali02375280928 – IT

4 Gennaio 17 Gara

Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria Dessi

CIG:ZAC15BBBFAStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria DessiProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2136.23Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:06/02/2016Importo delle somme liquidate:2016: 2136.23Anno di riferimento:2015 – 2016Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

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