Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
Sei in: Home > Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc > Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins Orru

Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins Orru


CIG:Z101762567
Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903
Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins Orru
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:702.43
Data di effettivo inizio:10/12/2015
Data di ultimazione:10/12/2015
Importo delle somme liquidate:2015: 702.43
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc 01429450909 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc01429450909 - IT

Vai sùVai sù