Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.006/2016 del 31/05/2016 – acquisto materiale SEZ. A INFANZIA VIA VIGNE
| CIG: | ZE91955BE2 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.006/2016 del 31/05/2016 – acquisto materiale SEZ. A INFANZIA VIA VIGNE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 244.62 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2016 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 244.62
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro