Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
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Pagamento Fattura n.009/2016 del 17/06/2016 – acquisto materiale sez. C infanzia via vigne


CIG:Z25195B634
Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903
Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.009/2016 del 17/06/2016 – acquisto materiale sez. C infanzia via vigne
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:364.59
Data di effettivo inizio:27/06/2016
Data di ultimazione:27/06/2016
Importo delle somme liquidate:2016: 364.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARTOLIBRERIA EUREKA di Vacca Gavina Immacolata 01729130904 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

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