Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.15/B del 29/02/2016 – Acquisto materiale di pulizia
| CIG: | Z13188FF19 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.15/B del 29/02/2016 – Acquisto materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 309.65 |
| Data di effettivo inizio: | 23/03/2016 |
| Data di ultimazione: | 23/03/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 309.65
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| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro