Ultima modifica: 31 Gennaio 2016
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PAGAMENTO FATTURA N. 234 DEL 06/02/2015 – ACQUISTO TONER


CIG:Z011314D66
Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903
Oggetto del bando:PAGAMENTO FATTURA N. 234 DEL 06/02/2015 – ACQUISTO TONER
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:134.04
Data di effettivo inizio:17/02/2015
Data di ultimazione:17/02/2015
Importo delle somme liquidate:2015: 134.04
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc 01429450909 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc01429450909 - IT

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