Ultima modifica: 31 Gennaio 2016
PAGAMENTO FATTURA N. 234 DEL 06/02/2015 – ACQUISTO TONER
CIG: | Z011314D66 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
Oggetto del bando: | PAGAMENTO FATTURA N. 234 DEL 06/02/2015 – ACQUISTO TONER |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 134.04 |
Data di effettivo inizio: | 17/02/2015 |
Data di ultimazione: | 17/02/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 134.04
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Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 3 Gennaio 2016 da Marina Soro