Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.V3-11742 del 26/05/2016 – acquisto materiale 1/E Borgona
CIG: | Z9819F656E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.V3-11742 del 26/05/2016 – acquisto materiale 1/E Borgona |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 275.56 |
Data di effettivo inizio: | 13/06/2016 |
Data di ultimazione: | 13/06/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 275.56
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Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro