Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
    
        
            Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai
            
| CIG: | Z1C15B6715 | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 | 
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 732.78 | 
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2015 | 
| Data di ultimazione: | 24/10/2015 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 732.78
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| Anno di riferimento: | 2015 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
            
            
                
                
                                                            Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro