Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
    
        
            Pagamento Fattura n.21/PA2015 del 06/11/2015 – acquisto toner plesso Dessì
            
| CIG: | Z6416ED4CC | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 | 
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.21/PA2015 del 06/11/2015 – acquisto toner plesso Dessì | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 80.33 | 
| Data di effettivo inizio: | 24/11/2015 | 
| Data di ultimazione: | 24/11/2015 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 80.33
  | 
| Anno di riferimento: | 2015 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
            
            
                
                
                                                            Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro