Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
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Pagamento Fattura n.21/PA2015 del 06/11/2015 – acquisto toner plesso Dessì


CIG:Z6416ED4CC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903
Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.21/PA2015 del 06/11/2015 – acquisto toner plesso Dessì
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80.33
Data di effettivo inizio:24/11/2015
Data di ultimazione:24/11/2015
Importo delle somme liquidate:2015: 80.33
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc02250830904 - IT

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