Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
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Borgione centro didattico

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai

CIG:Z1C15B6715Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balaiProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 732.78Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:24/10/2015Importo delle somme liquidate:2015: 732.78Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria Dess

CIG:ZAC15BBBFAStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria DessProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1678.37Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:24/10/2015Importo delle somme liquidate:2015: 1678.37Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.v3-16711 del 12/10/2015 – acquisto materiale ins. Mura

CIG:Z66166750DStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.v3-16711 del 12/10/2015 – acquisto materiale ins. MuraProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 167.31Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:24/10/2015Importo delle somme liquidate:2015: 167.31Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

30 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.V3-11972 del 16/07/2015 – acqiso materiale prog. Sardegna nord

CIG:Z6415528B7Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.V3-11972 del 16/07/2015 – acqiso materiale prog. Sardegna nordProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 299.80Data di effettivo inizio:28/07/2015Data di ultimazione:28/07/2015Importo delle somme liquidate:2015: 299.80Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

30 Gennaio 16 Gara

PAGAMENTO FATTURA N. V3-1821 DEL 05/02/2015 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO DESSI

CIG:ZF9120B041Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:PAGAMENTO FATTURA N. V3-1821 DEL 05/02/2015 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO DESSIProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1084.07Data di effettivo inizio:07/03/2015Data di ultimazione:07/03/2015Importo delle somme liquidate:2015: 1084.07Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 –    »

3 Gennaio 16 Gara

Pagamento Fattura n.V3-8510 del 07/05/2015 – materiale di consumo classe 5 A Borgona

CIG:ZD0146379AStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.V3-8510 del 07/05/2015 – materiale di consumo classe 5 A BorgonaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 56.24Data di effettivo inizio:03/06/2015Data di ultimazione:03/06/2015Importo delle somme liquidate:2015: 56.24Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 –    »

3 Gennaio 16 Gara

PAGAMENTO FATTURA N. V3- 1583 DEL 02/02/2015 ACQUISTO MATERIALE INS CANU S.

CIG:ZB512D407EStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:PAGAMENTO FATTURA N. V3- 1583 DEL 02/02/2015 ACQUISTO MATERIALE INS CANU S.Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 89.46Data di effettivo inizio:07/03/2015Data di ultimazione:07/03/2015Importo delle somme liquidate:2015: 89.46Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.V3.8103 del 17/11/2014 Acquisto materiale

CIG:ZA511A7105Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.V3.8103 del 17/11/2014 Acquisto materialeProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 184.93Data di effettivo inizio:25/11/2014Data di ultimazione:25/11/2014Importo delle somme liquidate:2014: 184.93Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.V3-4737 del 03/10/2014 Materiale consumo Via Vigne infanzia

CIG:ZF2107F37BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.V3-4737 del 03/10/2014 Materiale consumo Via Vigne infanziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1912.97Data di effettivo inizio:15/10/2014Data di ultimazione:15/10/2014Importo delle somme liquidate:2014: 1912.97Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

29 Gennaio 15 Gara

Pagamento Fatt.N.V3-4736 del 03/10/2014 Materiale consumo borgona infanzia

CIG:Z1F107F570Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fatt.N.V3-4736 del 03/10/2014 Materiale consumo borgona infanziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1414.84Data di effettivo inizio:15/10/2014Data di ultimazione:15/10/2014Importo delle somme liquidate:2014: 1414.84Anno di riferimento:2014Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

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