Contratti anno 2015
Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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PAGAMENTO SPESE BANCARIE | Z1207516D7 | €1689.82 | 07/07/2015 25/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai | Z1C15B6715 | €963.16 | 24/10/2015 25/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 8715004804 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014 | Z4E0F9AA40 | €624.80 | 17/02/2015 25/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.60 del 13/10/2015 – pagamento canone noleggio | Z2B15F5916 | €4669.63 | 24/10/2015 27/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 150508522 – SPESE TELEFONICHE | ZE90F9C166 | €588.00 | 17/02/2015 30/11/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria Dessi | ZAC15BBBFA | €2136.23 | 24/10/2015 06/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.77/B del 30/09/2015 – acquisto materiale di pulizia | Z8916C48F4 | €56.97 | 10/12/2015 10/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.1409 del 03/12/2015 – Acquisto materiale di cunsumo scuola medi | Z64172D854 | €450.79 | 10/12/2015 10/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins Orru | Z101762567 | €702.43 | 10/12/2015 10/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.250-P del 04/12/2015 – riparazione pc segreteria | ZDE176B52B | €73.90 | 10/12/2015 10/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.3117 PA del 30/11/2015 – acquisto cartellini per media Brun | Z8916C5D8B | €75.41 | 10/12/2015 10/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.002171 del 11/11/2015 – Acquisto carta | Z7216CB382 | €401.64 | 24/11/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.2/PA del 06/11/2015 – Contratto di consulenza per LIM | ZDB0E551C4 | €335.93 | 24/11/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.21/PA2015 del 06/11/2015 – acquisto toner plesso Dessì | Z6416ED4CC | €80.33 | 24/11/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.72 del 05/11/2015 -Manutenzione arredi plesso Brunelleschi | Z8816F2809 | €245.90 | 24/11/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.5731 del 03/11/2015 – assistenza programmi argo | Z26162BF60 | €98.36 | 24/11/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.2407 PA del 30/09/2015 – acquisto registri infanzi | Z26162BF60 | €88.52 | 24/11/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.V3-17218 del 16/10/2015 – acquisto materiale di consumo ins. nieddu | Z27167B750 | €167.31 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.1280 PA del 22/10/2015 – acquisto stampante per scuola media | Z0F14A6638 | €1031.07 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.68/A del 21/10/2015 Acquisto materiale di pulizia | Z651630C2A | €1045.60 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.V3-17018 del 15/10/2015 – Acquisto materiale di consumo infanzia Vigne | Z0015BEAC3 | €1158.56 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai | Z1C15B6715 | €732.78 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria Dess | ZAC15BBBFA | €1678.37 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.v3-16711 del 12/10/2015 – acquisto materiale ins. Mura | Z66166750D | €167.31 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.60 del 13/10/2015 – pagamento canone noleggio | Z2B15F5916 | €187.70 | 24/10/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.3328 del 12/10/2015 – ACQUISTO BANCHI E SEDIE | ZBC16058DA | €1898.77 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.190-P del 02/10/2015 – ACQUISTO PC PER PROGETTO MASTER | ZDE15BD72E | €346.68 | 24/10/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.4560 del 29/09/2015 – Acquisto materiale scuola infanzia Borgona | Z701510BFC | €134.88 | 29/09/2015 29/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 50 DEL 21/06/2015- progetto coltivare e creare | ZBF15400A1 | €761.48 | 29/09/2015 29/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 21/06/2015 – CONTRIBUTO PER LABORATORI PROGETTO COLTIVARE E CREARE | Z0A15400DE | €1142.21 | 29/09/2015 29/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT . 4215 DEL 26/08/2015 | Z4415CA7B1 | €112.20 | 27/08/2015 23/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.2399 del 21/08/2015 – Acquisto libri plesso Dessì | ZF815BDF2B | €82.39 | 23/09/2015 23/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.1657 del 20/03/2015 | Z7813B424B | €96.70 | 23/09/2015 23/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.26 del 25/08/2015 – Onorari Masia Peppino | Z621538970 | €1342.80 | 26/08/2015 26/08/2015 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Pagamento Fattura n.2015PA0007962 del 31/07/2015 – abbonamento sito web | Z311553A58 | €38.88 | 26/08/2015 26/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.0103010004125 del 14/07/2015 acquisto carrelli | Z0D13984C1 | €201.56 | 28/07/2015 28/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.V3-11972 del 16/07/2015 – acqiso materiale prog. Sardegna nord | Z6415528B7 | €299.80 | 28/07/2015 28/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.001370 del 06/07/2015 – acquisto toner plesso Brunelleschi | ZD2152B66E | €344.30 | 10/07/2015 10/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.5_15 del 03/07/2015 – pag. corso di formazione docenti infanzia | Z2515449D9 | €487.70 | 10/07/2015 10/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.3856 del 30/06/2015 – acquisto materiale di consumo scuola infanzia Borgona | ZAF14FEE00 | €951.16 | 10/07/2015 28/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.130-P del 19/06/2015 – acquisto pc classe 1A- 1B ( Demuro | Z9D1463A86 | €431.31 | 10/07/2015 10/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 02/04/2015 – ACQUISTO ANTIVIRUS | ZEB13D41B8 | €189.34 | 15/04/2015 15/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERSAMENTO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA | Z9D13C3A85 | €7971.31 | 15/04/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 30/03/2015 – ACQUISTO MATERIALE PER PICC. MANUTENZIONI | Z5F13C793A | €259.98 | 15/04/2015 15/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 230 DEL 27/02/2015 – ACQUISTO REGISTRI | Z0212FA610 | €157.75 | 15/04/2015 15/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO SPESE BANCARIE | Z1207516D7 | €707.56 | 07/04/2015 10/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 10/B DEL 27/02/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | Z6C12F89C4 | €597.98 | 20/03/2015 20/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 7/01 DEL 06/03/2015 – CANONE NOLEGGIO FOT | Z64068F153 | €306.76 | 20/03/2015 29/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 18/03/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BRUNELLESCHI | Z5806E868E | €564.36 | 20/03/2015 29/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 8715054148 DEL 13/03/2015 – SPESE POSTALI DICEMBRE 2014 | Z4E0F9AA40 | €55.15 | 20/03/2015 23/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERSAMENTO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA – FATTURA N. 1500026 DEL 11/03/2015 | Z7E130DEEB | €18302.46 | 18/03/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. V3-1821 DEL 05/02/2015 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO DESSI | ZF9120B041 | €1084.07 | 07/03/2015 07/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 38/P DEL 05/03/2015 – ACQUISTO ACCES PONTI PLESSO DESSI’ | Z7D12E3052 | €104.81 | 07/03/2015 07/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT. 6489 DEL 24/11/2014- REVISIONE ARMADI BLINDAT | Z6311E2BDB | €120.00 | 30/12/2014 17/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. E-80 DEL 23/12/2014 – ACQUISTO MATERIALE 4C BORGONA | Z4B119BDD9 | €149.79 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT. 6640 DEL 01/12/2014 | Z021203CA8 | €499.85 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT. 6608 DEL 28/11/2014 | Z4111E9372 | €258.36 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE N. 1674564 DEL 05/11/2014 | Z1F118E8FE | €721.32 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 169 DEL 05/02/2015 – ACQUISTO LIBRI DI INGLESE | ZAA12E6F6F | €118.03 | 17/02/2015 17/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 23/02/2015 PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOT. e COPIE | Z26084B1C2 | €1175.19 | 07/03/2015 24/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 1141 DEL 28/01/2015 – CONTRATTO DI MANT. ASSISTENZA CANONE ANNUALE | Z0B12313A6 | €1597.54 | 17/02/2015 17/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 150508522 – SPESE TELEFONICHE | ZE90F9C166 | €240.96 | 17/02/2015 24/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 8715004804 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014 | Z4E0F9AA40 | €393.97 | 17/02/2015 10/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT. 4719 DEL 24/09/2014 | Z3C1119A3B | €330.00 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT. 5852 DEL 28/10/2014 | ZA3118B359 | €281.07 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO PREMIO DI ASSICURAZIONE – ALUNNI N. 1067 – PERSONALE N. 48 A. S. 2014/2015 | ZD6123AB6E | €9073.69 | 09/02/2015 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.131-P del 19/06/2015 – acquito pc classe 3A-B (Ursini) | Z051463DAD | €471.31 | 10/07/2015 10/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.122 del 01/06/2015 – CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI WORKSHOP | Z4514E66A8 | €604.67 | 10/07/2015 10/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA – DIRIGERE LA SCUOLA RASSEGNA NORMATIVA ANNO 2015 – CODICE CLIENTE 8785 | Z7F14DF7CF | €155.74 | 06/06/2015 06/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO ABBONAMENTO – NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE | ZC71ADF3AF | €131.15 | 06/06/2015 06/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.110-P del 05/06/2015 – configurazione pc segreteria | Z981AD31A1 | €270.49 | 06/06/2015 06/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.20154G02025 del 28/05/2015 – Corso di formazione del 28/05/2015 | Z9F1492824 | €233.61 | 06/06/2015 06/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.5 del 29/05/2015 – Servizio di autospurgo | ZA414406AE | €147.54 | 06/06/2015 06/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.572 del 27/05/2015- acquisto ferramenta | Z2714AF012 | €73.40 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.185/2015/E del 29/05/2015 ACQUISTO PROGRAMMA GECODOC | Z7A144A7EC | €483.61 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.001056 del 28/05/2015 – ACQUISTO TONER | Z3914BFCAB | €1013.39 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.20154E18150 del 19/05/2015 – materiale per esami | ZD6147E8A0 | €259.03 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.PASS/15005 del 12/05/2015 – viaggio a Orgosolo Dessì | Z12140FEFF | €432.19 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.8/FA del 21/05/2015 – acquisto libri per bibliotec | Z80141CF17 | €312.33 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.V3-8510 del 07/05/2015 – materiale di consumo classe 5 A Borgona | ZD0146379A | €56.24 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.PASS/15006 del 13/05/2015 – Viaggio a Fonni | ZD2140FFC3 | €432.19 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.PASS/15002 del 06/05/2015 – Viaggio a Giave | ZFA140FDCC | €309.24 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.PASS/15003 del 12/05/2015 – viaggio a Badde e Salighes | ZDC140FF84 | €391.20 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.PASS/15004 del 12/05/2015 – viaggio Orgosolo borgona | ZAE140FEE2 | €432.19 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.PASS/15001 del 30/04/2015 – viaggio a Oristano | Z35140FDA5 | €856.93 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.22 del 18/05/2015 – scaffali in legno | ZED1489A68 | €819.67 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.21 del 18/05/2015 . scaffali per biblioteca compr. 2 | Z7A14899CE | €1024.59 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.20 del 18/05/2015 – scaffali per biblioteca | Z861489823 | €1024.59 | 03/06/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.1500060 del 07/05/2015 | ZE2140FE31 | €3004.92 | 21/05/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT. 6572 DEL 27/11/2015 | ZF211F5443 | €107.54 | 30/12/2014 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.3A del 30/04/2015 – Viaggio di istruzione a Ozieri | Z0C140FD61 | €368.85 | 21/05/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.2A del 30/04/2015 – Viaggio di Istruzione a Palmadula | Z6313D1633 | €573.77 | 21/05/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.4A del 30/04/2015 – Viaggio di Istruzione a Porto Conte | Z9E140FD83 | €877.05 | 21/05/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.31/B del 28/04/2015 – Acquisto materiale di pulizia | Z801438461 | €582.13 | 21/05/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.00034 del 04/05/2015 viaggio a tempio | Z0414558F5 | €223.55 | 21/05/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.04-TE/2015 del 23/04/2015 – Viaggio a Cabras | Z4113E9B1B | €678.69 | 21/05/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.18/PA del 27/04/2015 | ZAA13ED0E6 | €278.69 | 15/05/2015 15/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.789 del 20/04/2015 | Z3B13EA446 | €160.35 | 15/05/2015 15/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.787 del 22/04/2015 | ZF51418B99 | €40.32 | 15/05/2015 15/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.1500055 del 20/04/2015 – pag. servizi per viaggio di istruzione a Carloforte | Z311410178 | €13763.12 | 30/04/2015 21/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 60-P DEL 08/04/2015 – ACQUISTO TABLET | ZC113EA12C | €564.36 | 15/04/2015 15/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 643 DEL 31/03/2015 – ACQUISTO CARTUCCE | ZC813D5E86 | €307.33 | 15/04/2015 15/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO SPESE BANCARIE | Z1207516D7 | €125.66 | 07/04/2015 07/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 442 DEL 06/03/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INS. PASCON | Z541333187 | €365.13 | 20/03/2015 20/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 6/01 DEL 06/03/2015 CANONE NOLEGGIO FOT | Z0D068F168 | €213.59 | 20/03/2015 20/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. V3- 1583 DEL 02/02/2015 ACQUISTO MATERIALE INS CANU S. | ZB512D407E | €89.46 | 07/03/2015 07/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE RDO N. 635171 DEL 12/11/2014 | Z6D115F772 | €2580.68 | 30/12/2014 13/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 234 DEL 06/02/2015 – ACQUISTO TONER | Z011314D66 | €134.04 | 17/02/2015 17/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 241 DEL 09/02/2015 – ACQUISTO CARTA | Z2B13023D4 | €554.14 | 17/02/2015 17/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 169 DEL 05/02/2015 – ACQUISTO LIBRI DI INGLESE | ZAA12E6F6F | €118.03 | 17/02/2015 17/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURA N. 150508522 – SPESE TELEFONICHE | ZE90F9C166 | €80.32 | 17/02/2015 15/04/2015 | procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 | ||
PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE DEL 29/01/2015 | ZB612D846A | €32.79 | 17/02/2015 17/02/2015 | procedura aperta | ||
ORDINE PROT. 4719 DEL 24/09/2014 | Z3C1119A3B | €330.00 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE PROT. 5852 DEL 28/10/2014 | ZA3118B359 | €0.00 | 30/12/2014 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO PREMIO DI ASSICURAZIONE – ALUNNI N. 1067 – PERSONALE N. 48 A.S 2014/2015 | ZD6123AB6E | €0.00 | 09/02/2015 09/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||